System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Z A R Z A D Z E N I E Nr 80/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80/2006
Burmistrza Kępic
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 , art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Zwiększa się budżet gminy na rok 2006 po stronie dochodów o kwotę 50.545 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
Zwiększa się budżet gminy na rok 2006 po stronie wydatków o kwotę 50.545 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy po stronie wydatków
Zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie
Zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w planach finansowych decyzjami dyrektorów jednostek oświaty w ramach posiadanego upoważnienia .
Zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 6
Po dokonanych zmianach budżet gminy Kępice zamyka się :
d o c h o d y w kwocie 20.821.505 zł.
w tym:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.790.215 zł.
w y d a t k i w kwocie 23.636.881 zł.
w tym:
wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.790.215 zł.
przychody
- pożyczki i kredyty w kwocie 3.020.000 zł.
-wolne środki z lat ubiegłych w kwoce 717.376 zł.
rozchody
- splata pożyczek i kredytów w kwocie 922.000 zł.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Kępic
Nr 80/ 2006 z dnia 29.09.2006r.
Zwiększa się dochody budżetu gminy :
w zł.
Dział |
Rozdział |
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
||
Zwiększenie |
Zmniejszenie
|
|||||
751 852 |
75109 85214 85219 |
2010 2030 2030 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
36.225 8.320 6.000 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
50.545 |
|
|
Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Kępic
Nr 80/2006 z dnia 29.09.2006r.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy :
w zł.
Dział |
Rozdział |
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
||
Zwiększenie |
Zmniejszenie
|
|||||
751 852 |
75109 85214 85219 |
3030 4210 4300 4410 3110 4210 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej -zakup materiałów i wyposażenia |
20.900 6.145 7.190 1.990 8.320 6.000 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
50.545 |
|
|
Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Kępic
Nr 80/2006 z dnia 29.09.2006r.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków;
w zł
Dział |
Rozdział |
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
|
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
||||
600 700 754 |
60016 70005 75414 |
6050 3030 4210 4270 4210 4300 |
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Parking przy kościele w Korzybiu 2.Budowa ul. Kościelnej i Konopnickiej w Kępicach 3.Budowa ul. Wymarzonej w Kępicach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami -różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna -zakup materiałów I wyposażenia -zakup usług pozostałych |
40.782 5.200 1.000 |
13.020 27.762 400 4.800
1.000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
46.982 |
46.982 |
Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia
Burmistrza Kępic
Nr 80/2006 z dnia 29.09.2006 r.
Dokonuje się zmian w po stronie wydatków planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
DOCHODY
w zł.
Dział |
Rozdział |
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
||
Zwiększenie |
Zmniejszenie
|
|||||
751 |
75109 |
2010 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
36.225 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
36.225 |
|
|
WYDATKI
w zł.
Dział |
Rozdział |
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
||
Zwiększenie |
Zmniejszenie
|
|||||
751 |
75109 |
3030 4210 4300 4410 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe |
20.900 6.145 7.190 1.990 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
36.225 |
|
|
Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia
Burmistrza Kępic
Nr 80/2006 z dnia 29.09.2006 r.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie w y d a t k ów w związku ze zmianami dokonanymi w planach finansowych przez dyrektorów jednostek
oświaty
w zł.
Dział |
Rozdział
|
§ |
T r e ś ć |
K w o t a |
||
Zwiększenie |
Zmniejszenie
|
|||||
801 |
80101 80103 |
4010 4210 4260 4300 4260 4300 |
OŚWIATA i WYCHOWANIE Szkoły podstawowe -wynagrodzenia osobowe pracowników -zakup materiałów i wyposażenia -zakup energii -zakup usług pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -zakup energii -zakup usług pozostałych |
14.000 1.000 3.000 2.000 |
18.000 2.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
20.000 |
20.000 |
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sylwia Łepecka | 07-12-2006 08:45 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 07-12-2006 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 07-12-2006 08:45 |